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平成12年度事業報告書及び決算書

平成12年度決算書

(1)収支計算書 PDF

(2)正味財産増減計算書 PDF

(3)貸借対照表 PDF

(4)計算書類に対する注記(第4年度)

計算書類に対する注記(第4年度)

1. 重要な会計方針

(1)貯蔵品の評価基準及び評価方法について
先入先出法による原価法を採用している。

(2)固定資産の減価償却について
有形固定資産は、定額法による減価償却を実施している。
無形固定資産は、定額法による減価償却を実施している。

(3)退職給与引当金の計上基準について
期末要支給額に相当する金額を計上している。

(4)資金の範囲について
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、預り金を含めている。

2. 基本財産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位:円)

科目前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高
定期預金30,000,00030,000,000
合計(基本金)30,000,00030,000,000

3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科目前期末残高当期末残高
現金預金346,075,2943,118,742,789
未収金1,379,139,975181,546,693
前払金41,748,22943,294,645
仮払金843,3301,046,711
合計1,767,806,8283,344,630,838
未払金77,100,844147,568,882
預り金8,933,6238,694,420
合計86,034,467156,263,302
次期繰越収支差額1,681,772,3613,188,367,536

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目取得価額減価償却累計額当期末残高
建物53,157,91917,449,87935,708,040
構築物19,765,7454,501,22315,264,522
什器備品48,473,14013,233,78535,239,355
商標権2,821,64542,1142,779,531
合計124,218,44935,227,00188,991,448

(5)財産目録 PDF

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